职位要求
岗位职责:1.对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;2.协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;3.对公司内部重大投诉事项进行调查审计,形成真实可靠的内审报告,对重大问题和事件提出处理意见和建议,监督相关问题的后续整改落实;4.按照公司治理相关制度,开展常规内部审计监察工作;5.上级领导交办的其他工作。任职条件:1.法学本科以上学历,通过国家司法考试;精通公司法、合同法、劳动法、知识产权法、刑法等国家法律;掌握企业管理、财经、公司治理等相关知识;2.25岁以上,三年以上工作经验;3.有检察院、或经侦、或刑侦、或法院、或上市公司稽核、监察、内审一线办案经验;4.勤奋上进,有良好的职业道德操守和素养;5.有律所、刑侦资源者优先。